Faktúry
Počet záznamov: 1702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/17 | záloha za vodu - 3/2017, záloha za stočné - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | tonery + papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | práca technika BOZP a PO - 1.Q./2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 14.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | záloha za vodu a stočné - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | prenájom kop.strojov - 1.-2. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,57 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | inzercia v mesačníku Pezinčan 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mesto Pezinok | 00305022 | 120,00 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 197,00 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/24 | záloha za vodu a stočné - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | záloha za plyn - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 04.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | záloha za vodu a stočné - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | mob.tel. 15.2.-14.3.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,30 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | výkon zodpovednej osoby - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | tel.účty - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,09 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | el.energia - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 701,81 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | výkon zodpovednej osoby - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 6,06 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0033/17 | ochrana objektu - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 90,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | montáž PVC na schody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Eltech Group Services, s.r.o. | 47373733 | 279,00 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | ohrevný stôl + varná stolica | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALVEX, s.r.o. | 34139435 | 2 016,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | elektron.stravovacie poukážky - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | ochrana objektu - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,50 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0034/17 | paušál za výťah - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | záloha za plyn - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | vývoz bioodpadu - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | prenájom tlačiarne - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | paušál za výťah - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | vývoz kuchynského odpadu - 1.-2./2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 62,40 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |