Faktúry
Počet záznamov: 1702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0085/17 | obedy zamestnancov - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 138,62 € | 07.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | obedy zamestnancov - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 186,42 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | obedy zamestnancov - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 130,05 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | obedy zamestnancov - 8/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 175,95 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | výmena pneumatík | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 10,00 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | oprava služobného auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 98,20 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 492,20 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | oprava krovinorezu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Strojárske Centrum, s.r.o. | 36289248 | 36,89 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | betónová dlažba + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 148,42 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 129,12 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | dlažbobné platne na strechu + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 95,29 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | dlažba na strechu + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 119,22 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,21 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 696,60 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 199,91 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | koberce - 3ks, PVC - 2ks + pokládka + lepenie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 4 304,40 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | koberec do knižnice | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 482,02 € | 28.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | koberec do CF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 187,31 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | dodanie a pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 629,12 € | 28.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,21 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | koberec do kuchynky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 132,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0109/19 | vonkajšie svietidlá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 442,69 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/19 | svietidlá do WC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 518,40 € | 17.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | svietidlá do šatní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 748,80 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 19,82 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/20 | zásuvky - 5 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 28,91 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | káblové lišty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 43,42 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | predlžovačky - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 31,52 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | lišty PVC - 20ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 40,80 € | 27.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | vonkajšie svietidlá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 442,69 € | 26.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |