Faktúry
Počet záznamov: 1683
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0132/20 | sieťové a počítačové komponenty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 325,00 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/20 | switch - 9 ks + sieťové prísl. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 2 000,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | PC zostava (40 ks) + NB (21ks) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 44 674,20 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 304,80 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 133,20 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | údržba a správa počítačovej siete - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | údržba a správa počítačovej siete - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/22 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 861,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 702,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2023 + tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 694,20 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | tovar k inštalácii dataprojektorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 302,40 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 758,40 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | údržba a správa počítačovej siete - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | projektor EPSON EB-W49 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 638,40 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 777,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 197,00 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | materiál ku správe poč.siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 777,12 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | údržba a správa počítačovej siete - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |