Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0171/22 | poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 9,60 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/22 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 124,80 € | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 583,95 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/23 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,90 € | 28.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 756,30 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 371,12 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 125,36 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 322,64 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 355,52 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 270,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 234,30 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 254,70 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 244,50 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 229,20 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 307,20 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 283,20 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 302,40 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 578,10 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0012/24 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 560,55 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/24 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,50 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0064/24 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 461,10 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | cenový rozpočet na výmenu ventilov na rozvodoch kúrenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ewia, a.s. | 52071359 | 504,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | elektronické strav. lístky - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 176,23 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | elektron.strav.poukážky - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | elektronické strav.poukážky - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | elektronické stravovacie poukážky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 119,70 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | elektronické stravovacie poukážky -2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | elektron.stravovacie poukážky - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 23,95 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 273,60 € | 11.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra |