Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1400
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0070/22 záloha za plyn - 5/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 600,00 € 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 elektron. stravovacie poukážky - 5/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 184,80 € 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 výkon zodpovednej osoby - 5/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 koberec do knižnice Slovakia TAP, s.r.o. 482,02 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 záloha za vodu a stočné - 4/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 školenie Prvej pomoci MG PZS, s.r.o. 58,80 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 basket.lopta na turnaj - 3ks Biznis inn print s.r.o. 116,70 € 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 paušál za mobil.telefón - 4/2022 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 trofeje na basketbalový turnaj - 3ks PRINTONER s.r.o. 54,00 € 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 záhradné vrecia -5ks Viliam Nemec NOBLE GARDEN 91,30 € 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 paušál za výťah - 3/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 dielenský materiál Jozef Čajkovič VOS 397,70 € 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 el.energia - 3/2022 ZSE Energia,a.s. 697,54 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 tel.účty - 3/2022 Slovak Telecom, a.s. 20,50 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 vývoz plastov - 1.Q 2022 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 obedy zamestnancov - 3/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 508,82 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 údržba a správa počítačovej siete - 3/2022 Michal Jáger 504,00 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 tonery RESIST, s.r.o. 167,40 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 ochrana objektu - 3/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 elektron. stravovacie poukážky - 4/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 112,04 € 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 248,17 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 záloha za plyn - 4/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 600,00 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 výkon zodpovednej osoby - 4/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0046/22 záloha za vodu a stočné - 3/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 elektroinštalačné práce Dedo elektrikár, s.r.o. 120,00 € 29.03.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 on-line kniha Smernice a organizačné predpisy Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 107,39 € 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 paušál za mobil.telefón - 3/2022 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 dielenský materiál Stanislav STRAŽAY - STRATEX 105,50 € 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 tlačivá - vysvedčenia ŠEVT, a.s. 159,00 € 21.03.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »