Faktúry
Počet záznamov: 1400
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0070/22 | záloha za plyn - 5/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 02.05.2022 | Faktúra |
DFBV/0069/22 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 184,80 € | 02.05.2022 | Faktúra |
DFBV/0068/22 | výkon zodpovednej osoby - 5/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.05.2022 | Faktúra |
DFBV/0065/22 | koberec do knižnice | Slovakia TAP, s.r.o. | 482,02 € | 28.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0067/22 | záloha za vodu a stočné - 4/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 28.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0066/22 | školenie Prvej pomoci | MG PZS, s.r.o. | 58,80 € | 28.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0064/22 | basket.lopta na turnaj - 3ks | Biznis inn print s.r.o. | 116,70 € | 26.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0063/22 | paušál za mobil.telefón - 4/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 25.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0062/22 | trofeje na basketbalový turnaj - 3ks | PRINTONER s.r.o. | 54,00 € | 22.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0061/22 | záhradné vrecia -5ks | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 91,30 € | 22.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0060/22 | paušál za výťah - 3/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 20.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0059/22 | dielenský materiál | Jozef Čajkovič VOS | 397,70 € | 12.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0058/22 | el.energia - 3/2022 | ZSE Energia,a.s. | 697,54 € | 08.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0057/22 | tel.účty - 3/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 20,50 € | 08.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0056/22 | vývoz plastov - 1.Q 2022 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 08.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0053/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 05.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0055/22 | obedy zamestnancov - 3/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 508,82 € | 05.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0052/22 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 05.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0054/22 | tonery | RESIST, s.r.o. | 167,40 € | 05.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0051/22 | ochrana objektu - 3/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0050/22 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 112,04 € | 04.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 248,17 € | 01.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0047/22 | záloha za plyn - 4/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 01.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0049/22 | výkon zodpovednej osoby - 4/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0046/22 | záloha za vodu a stočné - 3/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 31.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0045/22 | elektroinštalačné práce | Dedo elektrikár, s.r.o. | 120,00 € | 29.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0044/22 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 107,39 € | 25.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0043/22 | paušál za mobil.telefón - 3/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 25.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0042/22 | dielenský materiál | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 105,50 € | 23.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0040/22 | tlačivá - vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 159,00 € | 21.03.2022 | Faktúra |