Faktúry
Počet záznamov: 3345
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230346 | Doska s PUR hranami pre 2-miestnu lavicu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 58,80 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
40230352 | Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 10-12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 580,80 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
40230344 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
40230395 | Havarijné poistenie motorových vozidiel-AUTO komplet Škoda Super B | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 539,08 € | 05.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
40230339 | Telekomunikačné služby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,35 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
40230341 | Telekomunikačné služby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
40230340 | Telekomunikačné služby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
40230343 | Telekomunikačné služby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 211,68 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
40230338 | Pranie hotelovej bielizne 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 48,37 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
40230337 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 210,05 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
40230336 | Kurz - aktualizačná odborná príprava - učitelia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 50,00 € | 04.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
40230335 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 859,81 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
40230331 | Služby virtuálnej knižnice za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
40230333 | Odber zemného plynu za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
40230330 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
40230334 | Servis a prenájom predložiek 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
40230332 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
40230396 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 136,69 € | 28.09.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
40230328 | Štítky na dvere pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 521,22 € | 28.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
40230342 | Kancelárska stolička do učebne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 982,64 € | 27.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
40230329 | Výmena poškodeného ramena závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 644,40 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
40230325 | Projektor + príslušenstvo pre TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 417,86 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
40230327 | Denník evidencie odborného výcviku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 126,18 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
40230326 | Likvidácia vyvráteného topoľa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. | 36291072 | 1 800,00 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
40230324 | Elektroinštalačný materiál na zabezpečenie výuky pre PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 943,24 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
40230323 | Havarijný stav elektrického zariadenia školského internátu ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 154 227,49 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
40230321 | Elektrická energia 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 756,92 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
40230320 | Elektrická energia 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -681,79 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
40230319 | Vodoinštalačný materiál pre vodoinštalatérov do COVP - PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 3 429,25 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
40230318 | Vodoinštalačný materiál pre TZB do COVP - PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 2 023,51 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |