Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2534
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0033/22
čistiace a hygienické potreby - šj
KAMIKO HYGIENE 890,00 € 13.05.2022 Objednávka
DFBV/0302/21 materiál pre športovú prípravu LEVELSPORTKONCEPT 1 103,67 € 20.10.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 výrub stromov - revitalizácia ihriska Juniperus-L 5 988,00 € 25.08.2021 Faktúra
VO/0113/21 2 ks kajak K1H7 pre športovú prípravu HAVEL COMPOSITES CZ, s.r.o 4 365,00 € 19.11.2021 Objednávka
VO/0098/21 2 ks kopírovacie zariadenie IZOCOM 837,00 € 19.10.2021 Objednávka
DFBV/0075/21 2ks notebooky pre pedagógov na výuku IZOCOM 1 252,34 € 31.03.2021 Faktúra
VO/0009/22 2ks QSCD zariadenia pre mandátny certifikát Disig, a.s. 72,00 € 14.02.2022 Objednávka
DFBV/0319/21 2x PC +konfigurácia a inštalácia IZOCOM 723,17 € 03.11.2021 Faktúra
VO/0079/22 3 ks pekáčov Alvex 588,60 € 28.09.2022 Objednávka
VO/0080/22 6 ks pekáčov PIERRE BAGUETTE 315,00 € 29.09.2022 Objednávka
DFBV/0144/20 adaptér+redukcie IZOCOM 34,79 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0048/21 aktivácia služby TV SPORT UPC Slovensko, s.r.o. 26,14 € 01.03.2021 Faktúra
DFBV/0047/22 aktualizácia programu SOFT-GL, s.r.o 48,00 € 02.03.2022 Faktúra
VO/0134/22 aktualizácia programu a čipové kľúče - šj SOFT-GL, s.r.o 507,60 € 26.12.2022 Objednávka
DFBV/0439/22 aktualizácia programu a čipové kľúče - šj SOFT-GL, s.r.o 507,60 € 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0067/21 aktualizácia programu pre šj SOFT-GL s.r.o 48,00 € 12.03.2021 Faktúra
VO/0008/23 aktualizácia programu v šj SOFT-GL, s.r.o 57,60 € 06.02.2023 Objednávka
DFBV/0040/23 aktualizácia programu v šj SOFT-GL, s.r.o 57,60 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0052/20 akumulátor ku kamerovému systému TECHMEN 209,79 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0333/22 akumulátorové kladivo, vrtáky, sada kotúčov, vozíky, brúska A-Z STROJ 804,81 € 04.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »