Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2534
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0180/23 | čistiaci stroj na podlahy | MB PRESTIGE | 1 668,00 € | 28.06.2023 | Faktúra |
DFSJ/0208/23 | publikácia - šj | RAABE | 49,20 € | 27.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0179/23 | školské tlačivá | ŠEVT | 149,14 € | 26.06.2023 | Faktúra |
VO/0037/23 | čistiaci stroj na podlahy | MB PRESTIGE | 1 668,00 € | 26.06.2023 | Objednávka |
DFBV/0178/23 | organizačné zabezpečenie akcie Učiteľský piknik 2023 | Tatiana Vestenická | 100,00 € | 24.06.2023 | Faktúra |
DFSJ/0205/23 | potraviny | MABONEX | 787,44 € | 23.06.2023 | Faktúra |
DFSJ/0204/23 | potraviny | MABONEX | 53,76 € | 23.06.2023 | Faktúra |
DFSJ/0203/23 | potraviny | MABONEX | 194,24 € | 23.06.2023 | Faktúra |
DFSJ/0206/23 | potraviny | Rom - Mon | 1 028,46 € | 23.06.2023 | Faktúra |
DFSJ/0202/23 | potraviny | Bidfood | 423,80 € | 23.06.2023 | Faktúra |
DFSJ/0207/23 | potraviny | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 251,17 € | 23.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0177/23 | čistenie rohoží | Lindstrom | 64,78 € | 22.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0176/23 | služby na akcii Učiteľský piknik 2023 | ARES SECURITY s.r.o | 288,00 € | 21.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0175/23 | zdravotná služba na akcie Učiteľský piknik 2023 | Slovenský červený kríž | 340,00 € | 20.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0173/23 | moderovanie podujatia - UČITEĽSKÝ PIKNIK 2023 | Alexander Štefuca | 800,00 € | 19.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0174/23 | prenájom priestorov telocvične | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 3 000,00 € | 19.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0172/23 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | GLOBAL GREEN | 120,00 € | 15.06.2023 | Faktúra |
DFKV/0003/23 | revitalizácia vonkajších ihrísk atletického štadiónu - doplatok 5% | MFA | 320,00 € | 15.06.2023 | Faktúra |
DFSJ/0201/23 | potraviny | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 275,65 € | 14.06.2023 | Faktúra |
DFSJ/0199/23 | potraviny | Rom - Mon | 935,76 € | 13.06.2023 | Faktúra |