Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2534
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0180/23 čistiaci stroj na podlahy MB PRESTIGE 1 668,00 € 28.06.2023 Faktúra
DFSJ/0208/23 publikácia - šj RAABE 49,20 € 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 školské tlačivá ŠEVT 149,14 € 26.06.2023 Faktúra
VO/0037/23 čistiaci stroj na podlahy MB PRESTIGE 1 668,00 € 26.06.2023 Objednávka
DFBV/0178/23 organizačné zabezpečenie akcie Učiteľský piknik 2023 Tatiana Vestenická 100,00 € 24.06.2023 Faktúra
DFSJ/0205/23 potraviny MABONEX 787,44 € 23.06.2023 Faktúra
DFSJ/0204/23 potraviny MABONEX 53,76 € 23.06.2023 Faktúra
DFSJ/0203/23 potraviny MABONEX 194,24 € 23.06.2023 Faktúra
DFSJ/0206/23 potraviny Rom - Mon 1 028,46 € 23.06.2023 Faktúra
DFSJ/0202/23 potraviny Bidfood 423,80 € 23.06.2023 Faktúra
DFSJ/0207/23 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 251,17 € 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 čistenie rohoží Lindstrom 64,78 € 22.06.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 služby na akcii Učiteľský piknik 2023 ARES SECURITY s.r.o 288,00 € 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 zdravotná služba na akcie Učiteľský piknik 2023 Slovenský červený kríž 340,00 € 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 moderovanie podujatia - UČITEĽSKÝ PIKNIK 2023 Alexander Štefuca 800,00 € 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 prenájom priestorov telocvične JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 3 000,00 € 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 zneškodnenie biologického odpadu v šj GLOBAL GREEN 120,00 € 15.06.2023 Faktúra
DFKV/0003/23 revitalizácia vonkajších ihrísk atletického štadiónu - doplatok 5% MFA 320,00 € 15.06.2023 Faktúra
DFSJ/0201/23 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 275,65 € 14.06.2023 Faktúra
DFSJ/0199/23 potraviny Rom - Mon 935,76 € 13.06.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »