Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25508
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1635/21 | uhradené kartou - hl.taniere,drev.lyžice | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | METRO Bratislava, a.s. | 35732881 | 27,00 € | 21.12.2021 | 04.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
K/0066/18 | obytný kontajner pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKO-BAU spol. s r.o. | 36262528 | 5 382,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
0527/18/EO | Zabezpečenie "Dodania a osadenie obytného kontajnera pre potreby Úradu BSK", v zmysle technickej špecifikácie popis: - Obytný kontajner 2 x 2,5 m - Vonkajšie rozmery 2 000 x 2 438 x 2 591 mm - 2 x PVC okno otváracie aj sklopné, biele 900 x 1 200 mm s vonkajšími roletami - 1 x vchodové dvere izolované 800 x 1 940 mm - Vonkajšie lakovanie, farba šedo modrá - Elektroinštalácia (1 x rozvodka, poistkový automat 10 A/16 A, 1 x stropné svietidlo 1 x 36 W, 1 x vypínač, 1 x zásuvka, 1 x dvojzásuvka, 1 x uzemňovacie pripájanie) - Klimatizačné zariadenie 2,5 kW | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKO-BAU spol. s r.o. | 36262528 | 5 382,00 € | 09.11.2018 | 16.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
D/0045/17 | preplatok na vodnom,stočnom,UK a TUV za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 134,30 € | 30.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
D/0182/17 | úhrada sumy za dodanie a montáž meračov,ktoré boli v roč.zúčtovaní za rok 2015 započítane neoprávnene p.Rovenskému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 1 211,36 € | 23.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
D/0072/18 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14 ,Petržalka-p.Rovenský za rok 2016 a rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 3 044,81 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
D/0025/19 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14, Petržalka-p. Rovenský za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 1 991,56 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
D/0060/21 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14, Petržalka-p. Rovenský za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 901,28 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
D/0079/22 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14, Petržalka-p. Rovenský za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 531,31 € | 17.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
D/0105/23 | Rovenský Pavol, Krásnohorská, BA - vyúčtovanie energií za r. 2022 - preplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 1 113,88 € | 19.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
D/0174/22 | Autorský honorár - umelecký výkon- Deň otvorených dverí,MOS,Kaštieľ Modra-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tatiana Šulíková | 00000000 | 300,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
B/0762/16 | telefonický prieskum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 5 760,00 € | 13.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
0212/16/EO | Zabezpečenie telefonického prieskumu a zberu dát v projekte „Telefonický prieskum – verejná mienka“ na vzorke respondentov Bratislavského kraja, realizovaného v termíne 05.- 07.05.2016. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 5 760,00 € | 04.05.2016 | 04.05.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0269/22/EO | Zabezpečenie ubytovania v Istanbule pre 2 zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 28.-30.09.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turecku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AZRA SULTAN HOTEL&SPA | 0000 | 551,52 € | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/0777/17 | realizácia videorozvodov v rok. sále BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Drugaj - DRUTECH | 44157860 | 2 450,00 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
0141/17/EO | Zabezpečenie nákupu a výmeny videorozvodov v rokovacej sále Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Drugaj - DRUTECH | 44157860 | 2 450,00 € | 15.03.2017 | 15.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1563/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0054/19-zabezpečenie priestorov pre zasadnutie programovacej skupiny INTERACT IV v Madride-16.-17.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOTEL MIGUEL ANGEL,S.A. | A28237618 | 9 847,79 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
B/0058/15 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č.1/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 11 389,20 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0221/15 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č.2/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 10 830,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0458/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-tlač a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj č.3/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 3 003,60 € | 04.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra |