Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0223/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 547,39 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 500,54 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 109,69 € | 21.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 650,17 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 144,00 € | 26.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/21 | kabeláž k terminálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 192,00 € | 20.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/21 | havar.poist. autobus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva a.s. | 00585441 | 1 930,10 € | 22.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/21 | pzp autobus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva a.s. | 00585441 | 668,13 € | 20.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/21 | elek. ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 222,51 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/21 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 335,95 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/21 | internet ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/21 | písacie stoly 76 ks I.posch.ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alex kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 5 472,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/21 | montáž svietidiel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 207,55 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/21 | oprava osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 154,40 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/21 | oprava osvetlenia na ši | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 40,50 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/21 | montáž zásuvky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 74,60 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/21 | oprava osvetlenia v učebni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 314,62 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/21 | ochrana objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/21 | lišta na orezávanie letorastov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 5 904,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra |