Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17207
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0265/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 208,50 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0263/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 461,40 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 830,73 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 299,03 € | 20.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/21 | zváračka, kukla, elektródy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 322,98 € | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/21 | storno platby elektrika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -86,70 € | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/21 | práčka, televízor, držiak, myši | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 476,10 € | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/21 | kmit.píla, vrtačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 283,00 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/21 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/21 | kladivá mulčovača,skrutky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ADIRA, s.r.o. | 45971463 | 1 080,17 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/21 | právnické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 160,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/21 | bozp | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0534/21 | ochrana objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/21 | plátkovač, krájač, strúhač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 1 161,60 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/21 | prac.stôl, haluškovač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 1 282,80 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0531/21 | krájač zeleniny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 1 566,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0530/21 | voda sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/21 | voda ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 230,74 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/21 | mat.na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 97,25 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/21 | zasklievanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Kopčík | 40049311 | 282,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |