Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0094/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 331,42 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOSJ/0096/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 1 053,49 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSF/0006/24 | zájazd Slovinsko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. | 47550783 | 2 209,28 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0113/24 | Objednávame si u Vás čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 385,34 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFSJ/0085/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 247,09 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0197/24 | Internet ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 26,00 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0211/24 | Opravy zdvíhacieho zariadenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BA VÝŤAHY s.r.o. | 55974601 | 269,70 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0201/24 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 47,40 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0026/24 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 14,25 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0212/24 | elektrina ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 181,86 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0213/24 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 296,48 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0214/24 | elektrina škola upr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,98 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0215/24 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 126,72 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0200/24 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,49 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0210/24 | Telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,73 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0175/24 | Voda - ŠI+ŠJ zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,07 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0176/24 | Voda ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 897,77 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0209/24 | Internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0088/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 512,97 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0027/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 57,96 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |