Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17179
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0170/24 | Plyn - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 407,00 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0171/24 | Plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 178,00 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0172/24 | Plyn Š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFPC/0028/24 | ohrievač tanierov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 472,80 € | 26.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0204/24 | Voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0102/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 676,55 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0224/24 | ŠJ - tablety do konvektomatu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OMES spol. s r.o. | 47505214 | 138,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0244/24 | telefon | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 35,40 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0229/24 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 459,31 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0226/24 | servis BUS - PK418DZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 920,48 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0095/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 331,42 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0206/24 | Tlač - letáky, plagáty | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 122,40 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0177/24 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 453,90 € | 04.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0227/24 | fólie, lišty, obaly | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 100,48 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0230/24 | kancel. mat. + čistiace prostr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 385,34 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0135/24 | Objednávame si u Vás revíziu kotlov, horákov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 907,68 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0132/24 | Objednávame si u vás členský príspevok na rok 2024. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 2,43 € | 03.05.2024 | 07.05.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0134/24 | Objednávame si u Vás 2 x mapu Slovenska. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 72,98 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0237/24 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 847,73 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0245/24 | preprava autobusom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 336,00 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |