Faktúra č. DFSJ/0069/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0069/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.02.2018
  • Celková hodnota: 286,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0069/18
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0069/18 1/chlieb 1000 gr 34ks á 1,138,2/pečivo biele 48gr 560 ks á 0069,3/pečivo grahamove 48 gr 210ks á 0,0918,3/pečivo velke 86gr biele 85ks á 0,177,4/vianočka 400 gr 84ks á 1,219,5/osie hniezdo 100 gr 81ks á 0,48,6/kroasan kukuričný 120 ks án0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 286,57 € 01.02.2018 23.02.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť