Faktúra č. DFSJ/0182/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0182/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.10.2021
  • Celková hodnota: 487,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0183/21
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0183/21 1/chlieb 1000 gr 52 ks á 1,440,2/pečivo hladke 48 gr 765 ks á 0,080,3/ pečivo grahamove 48 gr 580 ks á 0,106,4/pečivo uzol velký 90 gr 506 ks á 0,225,5/pečivoé velke obyč 86 gr 80ks á 0,226,6/hreben makový 100 gr 150 ks á 0,607,7/droždie 2kg á 2,22,8/kroasan kukuričný 175 ks á0,351 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 487,28 € 01.10.2021 15.10.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť