Faktúra č. DFSJ/0291/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0291/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.09.2017
  • Celková hodnota: 471,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0155/17
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0155/17 jablko zmes 45kg á 1,19,2/uhorka zelena 45kg á 1,49,3/paprika zelena 10,40kg á 0,64,4/rajčina 14kg á1,455,5/mrkva koreňová 10kg á 0,49,6/petržlrn 10kg á 1,284,7/kalerab 20ks á 0,50,8/zeler 1kg á1,10,9/banány 74kg á 1,29,10/lupienky do mlieka cini minis 14ks á 3,48811/zemiaky 300kg á 0,4012/kapusta kysla 20 kg á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 471,93 € 15.09.2017 22.09.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť