Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0009/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 08.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 34,60 € | 19.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 15,60 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | doplatok za skartovač | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 7,43 € | 28.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 32,70 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 25.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 85,68 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | BVS zrážky vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 108,93 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0010/15 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 29.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 19.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 20.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,95 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,86 € | 28.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | výmena vodovodného a odpadového potrubia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Volodymyr Kohut | 53667832 | 5 784,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |