Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/15 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 233,84 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 35,87 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 servis PC Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PSKO.NET 46151095 90,00 € 06.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0024/15 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 učebnica finančná gramotnosť Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KLEMO, spol. s r. o. 36049051 30,75 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 vývoz smetia 2015 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Mestsky úrad 0007 1 258,40 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 45,00 € 06.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 513,02 € 06.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 13,30 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0034/15 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 281,20 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 servítky do jedálne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 WorldOffice s.r.o. 46267191 24,10 € 13.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 78,30 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 16.01.2015 11.05.2015 Faktúra
DFSF/0003/15 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 48,90 € 09.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0054/15 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0053/15 tonery do kancelárie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Grand - MS, s.r.o. 36321796 28,88 € 23.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0052/15 stravné lístky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 918,78 € 21.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0051/15 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 90,35 € 14.04.2015 11.05.2015 Faktúra