Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0172/15 | fotoaparát + vysávač | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | alza.sk | 36562939 | 629,79 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | mop do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 36,43 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,08 € | 27.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/15 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 54,88 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/15 | montáž telefónov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 744,59 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 268,80 € | 04.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 160,00 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,72 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 215,12 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 33,37 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/15 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 15,30 € | 11.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/15 | inzercia ECHO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/15 | výmena umývadla | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 79,86 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/15 | maľovanie kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 420,00 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/15 | školské lavice a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | K-Ten Turzovka, s.r.o. | 36418447 | 1 622,00 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra |