Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230677 tonery - sekretariát, Mgr. Olgyajová Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 24,00 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
20230544 tonery - zborovň a+ majsterky OV Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 34,20 € 13.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230480 toner - p.Zoboková Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 24,00 € 09.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20230410 tonery - Ing.Krejčiová, p.Molnárová Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 36,60 € 15.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230325 toner - p.Olgyajová Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 51,60 € 12.05.2023 09.06.2023 Faktúra
20230037 tonery - p.Molnárová, Zoboková, Feixová Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 60,60 € 12.01.2023 08.02.2023 Faktúra
20220741 tlačiareň CANON + tonery Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 1 098,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
20220597 toner - p. Ardo A. Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 12,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
20220576 toner - zborovňa Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 21,60 € 20.10.2022 03.11.2022 Faktúra
20240032 Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 96,60 € 17.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20240092 toner - p.Molnárová + zborovňa Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 45,60 € 07.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240130 toner - zborovňa Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 24,00 € 26.02.2024 27.03.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
20190139 Stredná odborná škola 00351822 Ing. arch. Peter Koman 43869696 2 700,00 € 14.03.2019 01.04.2019 Faktúra
20190327 Stredná odborná škola 00351822 Ing. arch. Peter Koman 43869696 2 280,00 € 02.07.2019 01.08.2019 Faktúra
20200057 Stredná odborná škola 00351822 Ing. arch. Peter Koman 43869696 472,00 € 05.02.2020 26.02.2020 Faktúra
20200173 Stredná odborná škola 00351822 Ing. arch. Peter Koman 43869696 345,00 € 30.04.2020 18.05.2020 Faktúra
20150201 Stredná odborná škola 00351822 LB DESING, s.r.o. 36747599 141,00 € 20.04.2015 05.05.2015 Faktúra
20150026 poháre, štítky - kader.súť Stredná odborná škola 00351822 LB DESING, s.r.o. 36747599 73,44 € 19.01.2015 01.04.2015 Faktúra
20160016 Stredná odborná škola 00351822 LB DESING, s.r.o. 36747599 61,82 € 14.01.2016 16.02.2016 Faktúra
20160331 Stredná odborná škola 00351822 LB DESING, s.r.o. 36747599 100,19 € 13.06.2016 22.06.2016 Faktúra