Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150468 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 246,99 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150467 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 630,86 € | 29.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150466 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 101,58 € | 29.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150457 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 440,82 € | 24.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150451 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 420,00 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150449 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 646,06 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150448 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 129,96 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150435 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 382,75 € | 16.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150421 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 323,81 € | 10.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150489 | Stredná odborná škola | 00351822 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 111,74 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150453 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 182,36 € | 22.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150235 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,33 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
20150251 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,58 € | 12.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
20150203 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO-združenie | 30897432 | 90,00 € | 17.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
20150202 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 12,30 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
20150196 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 52,89 € | 15.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
20150168 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
20150167 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
20150187 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 422,47 € | 13.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
20150177 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 09.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra |