Faktúra č. 20210510

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 00351822
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210510
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia revízií, prepl.vody, podiel wifi sieti
  • Dátum doručenia: 22.11.2021
  • Celková hodnota: 578,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť