Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0130/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 834,43 € 04.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0123/24 odvoz odpadu - dopravné výkony Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Verejnoprospešné služby Stupava 50081497 168,00 € 01.03.2024 07.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0129/24 záloha plyn MO 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 2 895,00 € 01.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0119/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 251,88 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0117/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 169,13 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0115/24 inzercia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Petit Press, a.s. 35790253 60,00 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0121/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 825,90 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0120/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 1 624,30 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0118/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 89,33 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0116/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 317,33 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0114/24 vodné 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 BVS 35850370 1 430,02 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0122/24 materiál na opravu a údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 DraDar 52719570 253,25 € 29.02.2024 07.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0124/24 právne služby 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 JUDr.Maroš Palik 30869056 150,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0127/24 telefón, internet 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Slovak Telekom 35763469 134,99 € 29.02.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0125/24 služby technika BOZP 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 B.P.O. 35853565 324,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0128/24 benzín 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Slovnaft 31322832 74,75 € 29.02.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0126/24 elektrická energia 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 E-on Zps.energetika 35823551 2 904,23 € 29.02.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0104/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 706,94 € 26.02.2024 29.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0103/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 564,96 € 26.02.2024 29.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 78,00 € 26.02.2024 29.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 448,13 € 26.02.2024 29.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0101/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 410,37 € 26.02.2024 29.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0111/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 207,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0106/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 230,94 € 26.02.2024 01.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 FAUN spol.s.r.o. 31409389 1 036,03 € 26.02.2024 01.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0108/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 323,63 € 26.02.2024 01.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 1 640,72 € 26.02.2024 01.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0105/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 134,79 € 26.02.2024 01.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/24 doplatok k navýšeniu licencie Vema Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Seyfor Slovensko 36237337 49,20 € 26.02.2024 01.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0110/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 163,90 € 26.02.2024 01.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra