Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3813

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0088/24 Ročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 1 094,60 € 10.04.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/24 SVI - supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Coachingplus, občianske združenie 42127131 240,00 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0086/24 DSS - telefón, internet 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 67,79 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0087/24 Servis - Dacia Jogger Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Auto Ideal s.r.o. 35845295 98,54 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0084/24 GPS monitoring 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 08.04.2024 18.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0079/24 Odvoz bioodpadu 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 08.04.2024 18.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0081/24 Elektrina 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 429,48 € 08.04.2024 18.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/24 Vodárne 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 357,72 € 08.04.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0080/24 Pohonné hmoty 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 213,72 € 08.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/24 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 886,06 € 08.04.2024 08.05.2024 Faktúra
DFBV/0076/24 SVI - telefón, internet 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 47,15 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0077/24 DSS - telefón, internet 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,38 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0078/24 Servis - Citroën Berlingo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MOTOR PARTNER, s.r.o. 35694866 464,54 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0075/24 Tlač 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 104,17 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0074/24 Licencia Cygnus 4-6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 855,43 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
VO/0033/24 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 513,56 € 03.04.2024 30.04.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0073/24 Servis akvária 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 129,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0072/24 Plyn 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
VO/0031/24 Servis - Citroën Berlingo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MOTOR PARTNER, s.r.o. 35694866 464,54 € 28.03.2024 03.04.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0071/24 Výkon technika BOZP a PO, 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 28.03.2024 08.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra