Faktúry
Počet záznamov: 2791
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0236/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 71,17 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0237/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 10,96 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0264/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 67,02 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0285/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 255,13 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0176/21 | Plotostrih 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HSQ Partner s. r. o. | 44282851 | 380,00 € | 11.08.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0128/22 | Krovinorez s nabíjačkou a baterko ACU | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HSQ Partner s. r. o. | 44282851 | 913,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0243/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 1 256,13 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0017/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 607,62 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0097/19 | Prenájom kopírok (4 ks) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 906,21 € | 04.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0209/19 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 880,66 € | 19.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0273/19 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 705,84 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0004/20 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 914,44 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0077/20 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 798,52 € | 03.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0157/20 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 636,03 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0208/20 | Dávkovač dezinfekčného roztoku voľne stojaci 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 660,14 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0193/20 | Dávkovače na dezinfekciu a dezinfekčný roztok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 327,10 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0214/20 | Antibakteriálny roztok do dávkovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 193,20 € | 11.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0205/20 | antibakteriálny dezinfekčný roztok do dávkovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 226,48 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0284/20 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 719,83 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 678,06 € | 05.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0064/21 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 641,11 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0159/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 846,87 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0256/21 | Dezinfekčný antibakteriálny roztok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 332,88 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0242/21 | Nástenný dávkovač dezinf. roztoku s teplomerom a dezinfenkčný roztok 10 bandasiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 285,69 € | 12.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0231/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 688,81 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0292/21 | Nástenný dávkovač dezinfekčného rostoku s teplomerom 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 285,60 € | 02.12.2021 | 05.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0326/21 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 789,08 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0074/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 874,85 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0111/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 183,45 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0138/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 210,28 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |