Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2791

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0236/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 71,17 € 30.08.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0237/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 10,96 € 30.08.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0264/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 67,02 € 23.09.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0285/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 255,13 € 09.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0176/21 Plotostrih 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HSQ Partner s. r. o. 44282851 380,00 € 11.08.2021 31.08.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0128/22 Krovinorez s nabíjačkou a baterko ACU Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HSQ Partner s. r. o. 44282851 913,00 € 01.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0243/18 prenájom kopírky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 1 256,13 € 11.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/19 prenájom kopírky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 607,62 € 11.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0097/19 Prenájom kopírok (4 ks) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 906,21 € 04.04.2019 01.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0209/19 Prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 880,66 € 19.07.2019 01.08.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0273/19 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 705,84 € 03.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/20 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 914,44 € 14.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0077/20 Prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 798,52 € 03.04.2020 24.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0157/20 Prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 636,03 € 08.07.2020 02.08.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0208/20 Dávkovač dezinfekčného roztoku voľne stojaci 4 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 660,14 € 09.09.2020 22.09.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0193/20 Dávkovače na dezinfekciu a dezinfekčný roztok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 327,10 € 28.08.2020 22.09.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0214/20 Antibakteriálny roztok do dávkovačov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 193,20 € 11.09.2020 06.10.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0205/20 antibakteriálny dezinfekčný roztok do dávkovačov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 226,48 € 07.09.2020 06.10.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0284/20 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 719,83 € 19.11.2020 02.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/21 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 678,06 € 05.01.2021 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0064/21 Prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 641,11 € 07.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0159/21 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 846,87 € 07.07.2021 27.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0256/21 Dezinfekčný antibakteriálny roztok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 332,88 € 19.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0242/21 Nástenný dávkovač dezinf. roztoku s teplomerom a dezinfenkčný roztok 10 bandasiek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 285,69 € 12.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0231/21 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 688,81 € 07.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0292/21 Nástenný dávkovač dezinfekčného rostoku s teplomerom 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 285,60 € 02.12.2021 05.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0326/21 Prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 789,08 € 31.12.2021 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0074/22 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 874,85 € 04.04.2022 22.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/22 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 183,45 € 16.05.2022 01.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0138/22 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 210,28 € 07.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra