Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2791

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0258/21 Oprava - výmena ventilu na radiátore v šatni Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 WHG s.r.o. 51414821 325,00 € 26.10.2021 27.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/24 Chladivý sprej CRYOS Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENERGYSPORT SK, s.r.o. 51239558 66,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0060/20 Doprava osôb na trase Bratislava - Sereď a späť Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 10.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0063/22 Doprava - Múzeum holokaustu Sereď(Bratislava-Sereď a späť) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 28.03.2022 01.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0085/23 Doprava Bratislava-sereď 16.3.2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 13.04.2023 24.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0199/23 oprava kosačky - traktora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 J & M Technik s.r.o. 51191733 217,50 € 08.09.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/24 Ubytovacie a stravovacie služby LK na Táloch Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tatra invest s.r.o. 51182602 7 200,00 € 29.01.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0092/18 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Sponka s.r.o. 51132907 80,40 € 25.04.2018 04.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/20 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2020 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PSDOMOV s.r.o 51108178 58,80 € 07.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0323/20 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PSDOMOV s.r.o 51108178 63,60 € 31.12.2020 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0327/21 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovnička-2022" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PSDOMOV s.r.o 51108178 66,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/23 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PSDOMOV s.r.o 51108178 72,00 € 09.01.2023 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/21 Teoretické a praktické vzdelávanie učiteľov - projekt FG Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SAPFIR SYSTEMS s.r.o 51009790 180,00 € 06.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/22 Lektorovanie workshopov Kritické myslenie a Mediálna výchova Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SAPFIR SYSTEMS s.r.o 51009790 100,00 € 23.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0003/22 Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 REVAN s.r.o. 51007835 58 477,13 € 11.08.2022 25.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0005/22 rekonštrukcia elektrických rozvodov - doplatok zádržného Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 REVAN s.r.o. 51007835 3 077,74 € 06.10.2022 18.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0054/24 elektromontážne práce - účinníik Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 REVAN s.r.o. 51007835 3 432,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0346/22 oprava ističa k vonkajšiemu osvetleniu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Network systems s.r.o. 50905660 228,89 € 22.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0310/22 Zistenie poruchy osvetlenia v uč. č. 13 a kabinete NJ Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Network systems s.r.o. 50905660 74,02 € 05.12.2022 19.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/18 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 04.01.2018 28.01.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/18 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 55,52 € 05.02.2018 02.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0006/18 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 17,89 € 06.04.2018 26.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/18 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 31,73 € 06.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/18 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 49,62 € 06.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/19 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/19 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 43,64 € 06.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/19 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 49,62 € 07.06.2019 21.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/19 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 37,70 € 05.09.2019 28.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/20 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 31,73 € 09.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/20 ročný prenájom dávkovača vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 09.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra