Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0027/22 | Objednávame si u Vás služby pneuservisu - prezutie letných pneumatík na osob.vozidle Škoda Octavia | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 28,00 € | 12.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.03.2023 | 19.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,62 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0028/15 | Náplň do kopírovacieho stroja Canon NP6317 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 27,36 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/16 | Poplatok za TV a internet 3/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 146,00 € | 18.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0028/18 | Poplatok za TV a internet 4/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | 1 600 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 760,00 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 316,25 € | 06.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | ŠI Trnavská, elektrina 04/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 236,76 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 889,66 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Disko guľa LED s GOBO a diaľkovým ovládaním PartyTime PT-3119 DUAL LED PAR 15x3W - 3ks | Školský internát | 00607291 | KOSMOEL s.r.o. | 54724791 | 184,40 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | Prezutie zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 60,00 € | 11.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0029/15 | Poplatok za TV a internet 3/2015 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 140,88 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/16 | Náplň do tlačiarne Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 15,90 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 53,64 € | 20.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/18 | Odvoz odpadu 2018 1. splátka Trnavská | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 851,62 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | Servis v chemickej úpravovni vody na SA | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 360,48 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | ŠI Trnavská, elektrina 03/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 275,31 € | 06.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | Poplatok za telefón 2021/04 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,10 € | 03.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra |