Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3963
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0085/23 | Diagnostiku strešného plášťa, vyčistenie a opravu strechy "krčka" - prechodová chodba (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ján Turák | 34998900 | 686,40 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | Toner a valec k tlačiarni XEROX PHASER 3260. | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 126,02 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | Obrusovina SA | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 185,60 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | Notebook Lenovo IdeaPad S 145-14AST Grey | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 300,11 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 1 321,60 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0005/23 | On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 13.1.23 do 31.12.23,od 1.1.24 do 12.1.24 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,20 € | 13.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | Germicídny žiarič PROLUX G 72WA/SPH02-9ks, Germicídny žiarič PROLUX M72WA - 4ks | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 5 997,00 € | 25.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | Odpadové vrecia | Školský internát | 00607291 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 290,94 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | Pranie bielizne ŠI | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 134,12 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/16 | Pranie bielizne pre ŠI podľa objednávky 7/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 167,34 € | 06.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/16 | Pranie prádla pre ŠI | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 166,51 € | 06.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 158,83 € | 04.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0081/23 | Vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 440,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0087/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 330,53 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | Projekt - Škola škole "Krása a zdravie", kuchynský robot, termoska, plech na pečenie, zdobička | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 346,69 € | 11.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | Ročná kontrola hasiacich prístrojov Saratovská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 535,68 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | Školský internát | 00607291 | CHal-Tec Gmbh - Elektronic-star.sk | DE814529349 | 370,40 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0074/23 | Náhradná lamela do roštu - počet 30ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | MRAVA, s. r. o. | 36512231 | 105,50 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0070/22 | Ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 816,00 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra |