Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0002/24 Objednávame si u Vás prečistenie prečerpávacej stanice, vytiahnutie nečistôt a usadenín-odvoz odpadu a ekologická likvidácia(ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 PS Stav s. r. o. 52669947 2 152,92 € 08.01.2024 26.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0001/24 Poistenie motorového vozidla Školský internát 00607291 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 163,71 € 08.01.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/23 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/12 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 313,97 € 07.01.2024 18.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0193/23 Prof. 10 kanal.mix.pult, signál.káble 17ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Profi-DJ s. r. o. 02927195 388,10 € 02.01.2024 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0194/23 Konferenčný stolík Lamelo Dub Wotan/Black Matt Školský internát 00607291 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 105,91 € 02.01.2024 13.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0190/23 Mobilný internet S Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 4,99 € 22.12.2023 01.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0191/23 Vian.stromček s ozdobami 5ks, držiak na toal.papier 10ks, šnúra na prádlo 10ks, sušiak na bielizeň 5ks, vianočná reťaz rôzne farby 12ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 364,12 € 22.12.2023 05.01.2024 Faktúra
DFBV/0189/23 Poplatok za domenu najinternat.sk Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 17,88 € 20.12.2023 01.01.2024 Faktúra
DFBV/0188/23 Preloženie káblovej trasy internetového pripojenia Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 60,00 € 20.12.2023 01.01.2024 Faktúra
DFBV/0187/23 Oprava rozvodov vody v kotolni - ŠI SA Školský internát 00607291 GAS TEAM s. r. o. 43842551 3 049,20 € 20.12.2023 01.01.2024 Faktúra
DFBV/0186/23 Detektor úniku plynu ROTHENBERGER ROTEST Electronic 4 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ant, s. r. o. 36363090 375,00 € 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
VO/0203/23 Pečiatka TRODAT 4912 v počte 5ks Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 88,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0204/23 Objednávame si u Vás: prof. 10 kanal.mix.pult, signál.káble 17ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Profi-DJ s. r. o. 02927195 388,10 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0202/23 Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 312,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0201/23 Kopírovací papier A4 euroBASIC 150 bal. Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 646,81 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0200/23 Na základe Vašej CP zo dňa 29.11.2023, objednávame si u Vás výmenu cirkulačných čerpadiel v kotolni ŠI-EP Saratovská 26, BA. Školský internát 00607291 GAS TEAM s. r. o. 43842551 3 659,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0205/23 Preloženie káblovej trasy internetového pripojenia Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 60,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0206/23 Poplatok za domenu najinternat.sk ročny Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 17,88 € 19.12.2023 22.12.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0176/23 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 320,94 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Pečiatka TRODAT 4912 v počte 5ks Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 88,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra