Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4711

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0121/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 112,46 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 109,37 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0123/24 účtovníctvo a majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 700,00 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 88,34 € 31.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/24 seminár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 27.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0127/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 162,00 € 27.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0125/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 935,82 € 27.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0126/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 719,41 € 27.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0116/24 aktualizácia stavebného stavu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Archinex, s.r.o. 36716189 750,00 € 25.03.2024 12.04.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0128/24 online školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SEPOS spol. s r .o. 15528855 39,49 € 25.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/24 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 21.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0114/24 preplatok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 -6 660,90 € 21.03.2024 15.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/24 daň z nehnuteľností Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 20 057,68 € 20.03.2024 12.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0110/24 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 72,62 € 18.03.2024 12.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0111/24 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 301,66 € 18.03.2024 12.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0109/24 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 159,27 € 18.03.2024 12.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0108/24 Velkonočné balíčky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mgr. Vladimír Repiský 33183678 299,50 € 15.03.2024 11.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/24 grafické práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Tomáš Murín - DSGN 55087183 430,00 € 15.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0106/24 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 103,99 € 15.03.2024 12.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0105/24 preplatok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 -340,61 € 13.03.2024 12.04.2024 Peter Šimeček Faktúra