Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2565
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92150127 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
92140219 | ABEL-Computer, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 297,05 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150179 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
92160081 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
92160184 | ABEL-Computer, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 411,82 € | 28.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
92170237 | ABEL-Computer, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 14.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
92220079 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. - prepínač k PC | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 19,50 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
92150099 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 10.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
92150130 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,46 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
92150149 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 10,98 € | 08.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
92140228 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.-prenájom oceľ.fliaš 11-12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150029 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA,s.r.o.-prenájom oceľ.fliaš 1-2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 22,34 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150064 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 13.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
92230054 | Alza.cz a.s. - materiál k maturitným skúškam:USB kľúče | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 47,60 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
92230053 | Alza.cz a.s. - materiál k maturitným skúškam:reproduktory | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 33,60 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
91150018 | Alza.sk s.r.o.- materiál k počítačom | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 240,11 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91160072 | Alza.sk s.r.o. - notebook Acer | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 487,44 € | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
91160077 | Alza.sk s.r.o. - nedoručený tovar | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -487,44 € | 12.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
92160208 | Alza.sk s.r.o. - myš, notebook, projektor, počítače | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3 009,38 € | 30.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
92180052 | Alza.sk s.r.o. - video kábel VGA k monitoru | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 21,89 € | 23.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |