Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1888
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0107/23 | classroom Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 26.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | colný dlh a služby k pohybovému senzoru | Divadlo LUDUS | 00893862 | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 45,05 € | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | colný dlh a služby k pohybovému senzoru | Divadlo LUDUS | 00893862 | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 45,05 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0005/21 | Cordial DMX kábel 10m 5-pin samec-samica NEUTRIK Káblové konektory XLR 5-pin samec NEUTRIK Káblové konektory XLR 5-pin samica NEUTRIK Káblové konektory XLR 3-pin samec NEUTRIK Káblové konektory XLR 3-pin samica DOUGHTY Bezpečnostné lanko 36 kg, s karabínkou DOUGHTY Hák na reflektor LE MAITRE Kvapalina do zadymovavača 5L kanister | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 0,00 € | 24.04.2021 | 05.05.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0002/17 | CTL Labyrint | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 24,00 € | 12.11.2016 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | dáždnik do hry Cirkus | Divadlo LUDUS | 00893862 | ELUMA Group s.r.o. | 46364544 | 25,50 € | 27.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/15 | DBP licenčné odmeny 10-12/2014 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | -40,22 € | 27.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | Dekoracia hry Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 2 820,00 € | 10.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | dekoračné dosky do scény - Na západe nič nového | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 282,00 € | 05.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | divadelná svetelná technika - inscenácia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 10 492,00 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/015/2020 | DMW-BGS1E Panasonic DMW-BGS1E , batériovy grip pre Lumix DC- S1 / S1R 51033000 Manfrotto MT055XPRO3, statív radu 055 hliníkový, 3 sekcie 510938 Manfrotto MVH502AH video hlava LF-LH-30+BPL-50 Leofoto LH-30 guľová hlava 111209 Lexar Professional 256GB 1667X SDHC/SDXC UHS-II 250 MB/s 114128 Nanlite Forza 60B Bi-color LS00012 Linkstar svetelný statív LS-806 2,6m | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 0,00 € | 15.11.2020 | 16.11.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0129/20 | DMX rozvádzače a testery + poštovné a balné | Divadlo LUDUS | 00893862 | Peter Škunda - blackout.sk | 45861561 | 319,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
202012 | dobitie kreditu stravných kariet zamestnancov na 12/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 0,00 € | 03.12.2020 | 03.12.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0126/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 803,94 € | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 745,92 € | 20.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 745,92 € | 21.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 708,62 € | 13.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 745,92 € | 02.11.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 750,06 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 783,22 € | 29.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra |