Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1904
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0151/19 | prenájom skladových priestorov 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 30.09.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/16 | prenájom priestorov na skúšky Labyrint prísloví | Divadlo LUDUS | 00893862 | Súkromná základná umelecká škola | 30849331 | 1 170,00 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | dobitie stravných kariet 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 927,22 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/16 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | Herec s.r.o. | 47493461 | 250,00 € | 07.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | internet 10-11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/16 | Catering po premiére | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 377,00 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/19 | herecký výkon - Plešivá speváčka 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 220,00 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/16 | pozvánky médiám Labyrint prísloví | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenský syndikát novinárov | 00178501 | 12,00 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | catering po premiéra Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 592,00 € | 12.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/16 | grafika propagačných materiálov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 280,00 € | 16.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | honorár za odohranú inscenáciu Naše šaty 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 1 200,00 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/16 | fotodokumentácia hry Labyrint prísloví | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | naštudovanie inscenácie Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/16 | nastavenie tlačiarne Ricoh | Divadlo LUDUS | 00893862 | Perena s.r.o. | 35910232 | 34,20 € | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | tlač pozvánok - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 32,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/16 | Poplatok za opätovné vydanie stravovacej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 11,76 € | 21.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | služby bufetu - premiéra Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Bibina s.r.o. | 47442352 | 150,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/16 | príprava plagátov, skladačiek 11/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 100,00 € | 25.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | umelecký honorár - kostýmová spolupráca Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Martina Širáňová | 1082375734 | 800,00 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/16 | telefónne poplatky a cestovné MHD | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 60,23 € | 04.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra |