Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1917
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0147/19 | tantiémy Tajný denník A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 660,00 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/16 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,77 € | 04.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | správa a údržba počítačovej siete 8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/16 | návrh a príprava plače plagátov a skladačky 10/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 100,00 € | 03.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | BOZP a PO 6-8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 17.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/16 | konzumácia nápojov - 45. výročie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Best Ceffe s.r.o. | 45617295 | 283,00 € | 04.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | prenájom videoprojektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/16 | tlač plagátov 10/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 240,00 € | 27.09.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | telefónne poplatky 7-8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 132,16 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/16 | využitie siete Ticketportál | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,08 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | prenájom skladových priestorov 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/16 | catering pri príležitosti 45. výročia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 573,00 € | 23.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | nová stravná karta | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17,76 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/16 | dobitie stravných kariet 10/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 783,22 € | 04.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 777,00 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/16 | úprava a tlač plagátov | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 44,40 € | 23.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | internet 8-9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/16 | tlač pozvánok 45. výročie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 94,00 € | 20.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | telefónne poplatky 6-7/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 146,04 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/16 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | T-Com | 35763469 | 65,63 € | 07.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra |