Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1917
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0163/19 | catering po premiéra Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 592,00 € | 12.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/16 | grafika propagačných materiálov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 280,00 € | 16.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | honorár za odohranú inscenáciu Naše šaty 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 1 200,00 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/16 | fotodokumentácia hry Labyrint prísloví | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | naštudovanie inscenácie Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/16 | nastavenie tlačiarne Ricoh | Divadlo LUDUS | 00893862 | Perena s.r.o. | 35910232 | 34,20 € | 15.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | tlač pozvánok - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 32,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/16 | Poplatok za opätovné vydanie stravovacej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 11,76 € | 21.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | služby bufetu - premiéra Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Bibina s.r.o. | 47442352 | 150,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/16 | príprava plagátov, skladačiek 11/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 100,00 € | 25.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | umelecký honorár - kostýmová spolupráca Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Martina Širáňová | 1082375734 | 800,00 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/16 | telefónne poplatky a cestovné MHD | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 60,23 € | 04.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/19 | herecký výkon Plešivá speváčka 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 160,00 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/16 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 745,92 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/19 | telefónne poplatky 8-9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 133,72 € | 30.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/16 | telefonické školenie obsluhy | Divadlo LUDUS | 00893862 | PERFECT SYSTEM, s.r.o. | 26480981 | 40,33 € | 20.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | internet - preplatok 6/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -21,35 € | 09.07.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/16 | výroba prvkov scény do inscenácie Labyrint prísloví podľa priloženej | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 1 518,00 € | 26.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/19 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 09.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/16 | tlač plagátov 11/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 26.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra |