Faktúra č. 230353

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230353
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 09.06.2023
  • Celková hodnota: 395,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0406/23
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0406/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 395,11 € 31.05.2023 28.06.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť