Faktúry
Počet záznamov: 11211
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230077 | Zber a odvoz odpadu 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 10.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
220082 | Zber a odvoz odpadu 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
200393 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 24,00 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
200239 | zber a odvoz kuchynského odpadu 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 176,40 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
171256 | zber a likvidácia odpadu 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
21161366 | zber a likvidácia odpadu 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
171185 | zber a likvidácia odpadu 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
171074 | zber a likvidácia odpadu 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
21160955 | zber a likvidácia odpadu 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
21160847 | zber a likvidácia odpadu 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 12.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
170669 | zber a likvidácia odpadu 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
21160673 | zber a likvidácia odpadu 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
170557 | zber a likvidácia odpadu 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 08.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
21160577 | zber a likvidácia odpadu 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
170366 | zber a likvidácia odpadu 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
170097 | zber a likvidácia odpadu 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
220054 | Závesný kôš FEREX a stĺpik ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FEREX, s. r. o. | 17682258 | 201,10 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
220088 | Záves mentolový na krúžkoch ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OLA LC, s.r.o. | 44658176 | 78,60 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
170794 | záves do kúpeľne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HORNBACH BAUMARKT SK | 35838949 | 54,08 € | 25.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
21/0026 | zastavenie starej exekúcie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Exekútorský úrad Bratislava | 42185084 | 42,00 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
190531 | Zásobnik - vírič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 120,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
200252 | záslepka kruhová - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 84,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
170903 | zapožičanie inventáru - 65.výročie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BIKRO s.r.o | 47334592 | 73,82 € | 26.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
200204 | zapožičanie čerpadiel /vytopenie šachty OV/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASAP - Group SK s.r.o | 51882001 | 2 878,80 € | 09.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
21150518 | zápalky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2,21 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
190368 | zámky - UR 21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Lendvay - KS GOLEM | 35333171 | 470,28 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
181095 | žalúzie UR 354 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 345,01 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
191263 | žalúzie UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 878,48 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
191268 | žalúzie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 973,01 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
21160772 | žalúzie 8 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 189,68 € | 16.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra |