Faktúry
Počet záznamov: 11220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150322 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 135,13 € | 27.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150325 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 40,75 € | 30.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150131 | údržba VT 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 909,00 € | 12.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150239 | servisné práce CleanMail domain hosting | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150203 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 416,40 € | 27.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
21150204 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 115,80 € | 27.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
21150205 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 256,80 € | 27.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
21150098 | pracovná, obuv,oblečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 323,78 € | 04.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
21150113 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 09.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
21150127 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 113,28 € | 11.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
21150145 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 892,22 € | 16.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
21150208 | prenájom rohoží 01-02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 03.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
21150287 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 184,64 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
21150288 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 38,99 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
21150289 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 59,76 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
21150292 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 129,26 € | 18.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
21150346 | PHM 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 117,62 € | 07.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
21150358 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 272,18 € | 08.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
21150109 | Oprava auta Hyundai Accent BA 903 RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 2 150,40 € | 09.02.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
21150180 | polygr. materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 23.02.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
21150225 | servis knihárskych strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 162,00 € | 06.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
21150278 | polygr. materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 16.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
21150257 | odborná stáž žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 650,00 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
21150166 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 564,68 € | 19.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150171 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 118,88 € | 20.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150194 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,03 € | 27.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150195 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 668,39 € | 26.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150196 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 526,61 € | 02.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150332 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 97,26 € | 31.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150340 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 170,12 € | 02.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra |