Faktúry
Počet záznamov: 11220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240357 | Príslušenstvo pre mobil: káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 42,26 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240432 | Licencia: na software UR75 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 800,00 € | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
240400 | spotreba EE 03/24 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -340,80 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
240417 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 15,54 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
240414 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 675,76 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
240379 | telefón. poplatky 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 223,93 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
240393 | Preplatok Spotreba plynu 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -9 913,52 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
240415 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 689,12 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
240421 | Predlžovací kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 15,86 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240411 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 688,28 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240410 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 815,94 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240409 | Právne poradenstvo: pripomienky KZ, dohoda DSS, školský poriadok, znížená známka,finalizacia zamestnaneckej dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 620,00 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240382 | prenájom tlačiarne 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,92 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240403 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 345,27 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240339 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 407,58 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240405 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,36 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240406 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 313,20 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240402 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 433,94 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240404 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 42,00 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240422 | Fólie na sklo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 57,78 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240408 | IP Telefon 10ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 665,88 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240399 | spotreba EE 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
240392 | Spotreba plynu 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 567,00 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240413 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -15,54 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240378 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 016,53 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240391 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 841,85 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240383 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 409,73 € | 09.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240394 | Divadlo ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 585,00 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240388 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 850,13 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240390 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 395,22 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |