Faktúry
Počet záznamov: 5781
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23615 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 54,95 € | 28.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23637 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 756,00 € | 07.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23664 | konferenčné stoličky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 10 807,20 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23622 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 30.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23621 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 30.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23620 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 102,86 € | 29.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23633 | nástenné kalendáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PRESS GROUP, s.r.o. | 36035271 | 197,40 € | 05.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23674 | kávovary delonghi 5 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 1 599,50 € | 19.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24091 | závažie a ventily | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 40,78 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24093 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24092 | rukavice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 99,94 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24095 | lyžiarsky výcvik doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Blaguss Slovakia s.r.o. | 35796251 | 1 320,00 € | 26.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24105 | podlahová krytina s pokládkou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 563,12 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24102 | Ubiquiti UniFi 6 Long Range | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 911,63 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24037 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 26.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24038 | emulzia dipol cool extra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 529,20 € | 29.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24063 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 223,35 € | 07.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24035 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 467,31 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24042 | online školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.1.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 | 96,00 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24039 | vypracovanie revíznej správy nekondenzačných kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 360,00 € | 30.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24029 | vodné a stočné 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 464,73 € | 19.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24030 | vodné a stočné 12/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 268,76 € | 19.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24023 | rezačka KW trio pásková A4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 79,08 € | 15.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24032 | servis výťahov a odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahov V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 115,20 € | 22.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24033 | servis výťahov a odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahov V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 153,60 € | 22.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24097 | trapézový plech, lemovka a doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MASLEN s.r.o. | 36619370 | 497,72 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24072 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 711,70 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23698 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24006 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24007 | údržba a správa počítačovej siete, oprava poškodenej kabeláže | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 329,60 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |