Faktúry
Počet záznamov: 5787
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-24031 | televízory 2 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 993,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24021 | EduPage modul pe školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 228,00 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-23703 | mesačný poplatok 12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 330,49 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24026 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na rekonštrukciu kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 17.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24028 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 17.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-23700 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 12/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-23699 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 12/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24005 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | ||||
30-24004 | el. energia preddavok 12/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24003 | el. energia preddavok 12/2023 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24002 | el. energia preddavok 12/2023 Vranovská 4 škola a internat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24001 | el. energia preddavok 12/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-24116 | rekonštrukcia elektroinštalácie podľa ZoD zo dňa 20.12.2023 a dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 20.12.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 132 623,13 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24120 | zverák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 1 200,16 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24122 | rozhodovanie zápasov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 168,00 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24107 | rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 430,56 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24187 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24188 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24189 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30--24190 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24191 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24132 | spracovanie miezd 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 766,50 € | 07.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24099 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24100 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24101 | vodný článkový raditátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klimapro Slovakia s.r.o. | 54639972 | 1 883,60 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24094 | kubická zirkónia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Waxgems, NH Concept s.r.o. | 52227961 | 547,97 € | 26.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24088 | transportné sťahovacie plošiny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 38,40 € | 22.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24071 | plyn 1/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 15 295,30 € | 12.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24079 | plyn 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 22 407,50 € | 15.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-24115 | lupienkové pílky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 284,60 € | 05.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |