Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0226/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 145,91 € 15.06.2027 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0021/24 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 10.12.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0226/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MODEL OBALY s.r.o. 34118543 188,76 € 21.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0257/24 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Merkury shop s.r.o. 51231735 2 396,00 € 17.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0258/24 drvič ľadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Gastronom International SK s. r. o. 35888229 439,20 € 17.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0233/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pens.com 41202888 133,25 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0232/24 uč.pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Gastronom International SK s. r. o. 35888229 25,92 € 16.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0264/24 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,29 € 14.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0229/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pens.com 41202888 133,25 € 14.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0265/24 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 172,62 € 13.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0266/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 105,55 € 13.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0261/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 153,90 € 13.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0262/24 námorný kontajner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IMS Cargo Slovakia s. r. o. 44742886 3 960,00 € 09.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0260/24 vodoinšt. práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EMMART s. r. o. 47230649 157,00 € 09.05.2024 29.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0230/24 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 256,11 € 09.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0235/24 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 153,60 € 09.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0227/24 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 690,00 € 09.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0237/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 444,43 € 09.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0244/24 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0246/24 internet Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ACS s.r.o. 31389333 710,40 € 07.05.2024 28.05.2024 Faktúra