Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4461
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0005/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -325,94 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0006/15 | opravy plynu-gamatky | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Ľubomír Krcheň - REVITEK | 46133755 | 530,00 € | 16.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0006/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 66,65 € | 13.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
DF/0006/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 377,87 € | 10.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
DF/0006/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
DF/0006/19 | dobropis na el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -74,86 € | 09.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DF/0006/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DF/0006/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,94 € | 13.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DF/0006/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DF/0006/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -156,85 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DF/0006/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,41 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0007/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 421,27 € | 20.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0007/16 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 787,15 € | 14.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
DF/0007/16 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 787,15 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
DF/0007/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 316,97 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DF/0007/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,58 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DF/0007/19 | dobropis na el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 084,81 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0007/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DF/0007/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -443,04 € | 13.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DF/0007/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra |