Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4461
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0298/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0299/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 99,54 € | 10.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0305/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 207,62 € | 11.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0307/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 449,80 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0360/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 17,03 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0352/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 323,81 € | 06.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0365/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,58 € | 12.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0366/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ingrid Čarnoká TIFFANY | 40845150 | 703,45 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0364/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 197,96 € | 12.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0361/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 296,45 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0358/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 55,96 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0357/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0356/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 12,00 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0355/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 202,23 € | 09.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0354/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,79 € | 09.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0353/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 237,20 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0341/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 288,61 € | 30.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0329/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | HairCare Professionals s.r.o. | 31348271 | 971,16 € | 23.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0293/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 485,02 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0294/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 262,43 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra |