Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0186/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 480,00 € | 21.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0176/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 35,02 € | 19.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0177/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 30,94 € | 18.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0346/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SK-MONT-SK, s.r.o. | 47399597 | 6 113,14 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0351/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0350/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 264,31 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0349/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 95,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0348/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0255/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 220,67 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0342/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 150,22 € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0327/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 69,41 € | 22.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0345/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 10,68 € | 02.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0344/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 133,60 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0343/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 214,19 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0340/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 194,47 € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0339/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 28,96 € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0338/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 88,03 € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0335/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 186,19 € | 29.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0331/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 78,72 € | 25.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0325/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 150,47 € | 22.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra |