Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4461
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0193/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 144,04 € | 29.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0202/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 9,49 € | 05.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0207/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 88,39 € | 05.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0208/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 135,03 € | 05.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0209/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | DELIFOOD s.r.o. | 47363665 | 33,30 € | 09.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0217/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 328,16 € | 11.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0205/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 50,86 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0210/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 15,29 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0230/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 845,00 € | 22.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0232/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,34 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0227/15 | revízia výťahu | Stredná odborná škola | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 50,00 € | 18.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0218/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 298,68 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0221/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovrempo spol.s.r.o. | 31372287 | 441,32 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0222/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 66,34 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0223/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 71,19 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0224/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 182,90 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0204/15 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0206/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 127,76 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0211/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 312,78 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0212/15 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |