Faktúra č. 184/19

Obstarávateľ
  • Názov: Jazyková škola, Palisády
  • IČO: 17319145
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 184/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za koberec PLYSAK METAL 0516A D.RED-300x500
  • Dátum doručenia: 25.07.2019
  • Celková hodnota: 340,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 72/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
72/2019 Objednávka 1ks koberca Jazyková škola, Palisády 17319145 INTERIÉR INVEST s.r.o., 36190381 Iné 340,38 € 25.07.2019 01.08.2019 PhDr. Helena Hanuljaková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť