Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
095/20 | Gastrolístky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 442,50 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
044/20 | Prístupové WIFI, switch Pal.+Vaz montáž,služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 440,62 € | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
377/22 | elektronické stravovacie poukážky na december 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 430,29 € | 05.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
104/18 | Fa za stravné lístky na mesiac jún 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 394,94 € | 06.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||
174/23 | Fa za vypracovanie dokumentácie pre vydanie stav.povolenia a stav,úprav telocvična / Sála na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 4 392,00 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
004/20 | Fa za elektronické stravovacie poukažky na 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 386,16 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
020/19 | Vyúčt. Fa za rok 2018 nedoplatok na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 4 368,02 € | 16.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
002/18 | Fa za stravné lístky na mesiac január 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 362,28 € | 04.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
054/19 | Fa za stravné lístky na mesiac marec 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | 4 327,50 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
324/19 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 309,70 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
231/18 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 301,27 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
141/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 293,61 € | 03.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
079/18 | Fa za stravné lístky na mesiac máj 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 253,22 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
101/23 | elektronické stravovacie poukážky na april 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 241,10 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
078/17 | Fa za stravné lístky na mesiac apríl 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 214,53 € | 05.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
308/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
266/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
232/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
195/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz august 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
161/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za jul 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
141/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
116/23 | dodávka zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
093/23 | dodávka zemného plynu na Vaz na april 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
055/23 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
028/23 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
341/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
218/19 | Fa za vymaľovanie hyg. náter nadrozmerných priestorov schodiska na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rivero s.r.o. | 50690736 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 126,20 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
145/19 | Fa za Nákup 2 interaktívnych tabúľ a montážou na základe objednávky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tamás Lovász-TL Holding | 47414952 | 4 050,80 € | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
343/21 | čistiace a dezinfekčné potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 031,75 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
168/22 | elektronické stravovacie poukážky na jún 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 987,26 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra |