Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2471

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
095/20 Gastrolístky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 4 442,50 € 02.04.2020 12.05.2020 Faktúra
044/20 Prístupové WIFI, switch Pal.+Vaz montáž,služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Omnikor, spol. s r. o. 36355526 4 440,62 € 13.02.2020 13.03.2020 Faktúra
377/22 elektronické stravovacie poukážky na december 2022 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 430,29 € 05.12.2022 08.01.2023 Faktúra
104/18 Fa za stravné lístky na mesiac jún 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 Iné 4 394,94 € 06.06.2018 07.07.2018 Faktúra
174/23 Fa za vypracovanie dokumentácie pre vydanie stav.povolenia a stav,úprav telocvična / Sála na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 MILAN architecture, s.r.o. 45349568 4 392,00 € 06.07.2023 05.08.2023 Faktúra
004/20 Fa za elektronické stravovacie poukažky na 1/2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 Iné 4 386,16 € 09.01.2020 17.02.2020 Faktúra
020/19 Vyúčt. Fa za rok 2018 nedoplatok na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 4 368,02 € 16.01.2019 12.02.2019 Faktúra
002/18 Fa za stravné lístky na mesiac január 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 Iné 4 362,28 € 04.01.2018 08.02.2018 Faktúra
054/19 Fa za stravné lístky na mesiac marec 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service,s.r.o. 52005551 4 327,50 € 04.03.2019 15.04.2019 Faktúra
324/19 Fa za stravné lístky na mesiac december 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 Iné 4 309,70 € 09.12.2019 15.01.2020 Faktúra
231/18 Fa za stravné lístky na mesiac december 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 Iné 4 301,27 € 05.12.2018 19.01.2019 Faktúra
141/20 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 4 293,61 € 03.06.2020 23.06.2020 Faktúra
079/18 Fa za stravné lístky na mesiac máj 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 Iné 4 253,22 € 02.05.2018 11.06.2018 Faktúra
101/23 elektronické stravovacie poukážky na april 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 241,10 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
078/17 Fa za stravné lístky na mesiac apríl 2017 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 4 214,53 € 05.04.2017 13.05.2017 Faktúra
308/23 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za november 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 02.11.2023 02.12.2023 Faktúra
266/23 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 02.10.2023 05.11.2023 Faktúra
232/23 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 05.09.2023 05.10.2023 Faktúra
195/23 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz august 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 01.08.2023 01.09.2023 Faktúra
161/23 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za jul 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 03.07.2023 05.08.2023 Faktúra
141/23 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za jun 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 01.06.2023 08.07.2023 Faktúra
116/23 dodávka zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 02.05.2023 08.06.2023 Faktúra
093/23 dodávka zemného plynu na Vaz na april 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
055/23 dodávka zemného plynu na Vaz. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
028/23 plyn (Vazovova) Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 01.02.2023 12.03.2023 Faktúra
341/23 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 01.12.2023 09.01.2024 Faktúra
218/19 Fa za vymaľovanie hyg. náter nadrozmerných priestorov schodiska na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Rivero s.r.o. 50690736 Stavebné práce, opravárenské práce 4 126,20 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
145/19 Fa za Nákup 2 interaktívnych tabúľ a montážou na základe objednávky Jazyková škola, Palisády 17319145 Tamás Lovász-TL Holding 47414952 4 050,80 € 13.06.2019 14.06.2019 Faktúra
343/21 čistiace a dezinfekčné potreby Jazyková škola, Palisády 17319145 Peter Šesták - KANPEX 11891581 4 031,75 € 22.12.2021 15.01.2022 Faktúra
168/22 elektronické stravovacie poukážky na jún 2022 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 3 987,26 € 03.06.2022 05.07.2022 Faktúra