Faktúry
Počet záznamov: 2439
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257/23 | Fa za 1 ks Skartovač Felloves AutoMax - vratka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | -630,00 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
221/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -307,53 € | 14.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
350/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -303,58 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
349/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -300,13 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
340/22 | vyúčtovanie - koše | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | -278,00 € | 17.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
348/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -271,24 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
276/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -243,17 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
347/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -227,04 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
230/19 | Dobropis k FA č. 219176 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | -206,28 € | 21.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
230/19 | dobropis k Fa č.219176 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | Iné | -206,28 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
339/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -192,49 € | 07.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
315/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -114,10 € | 09.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
314/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -74,91 € | 09.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
272/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -28,24 € | 08.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
220/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -8,34 € | 11.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
016/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 0,65 € | 11.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
145/17 | Fa za telef.služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SWAN,a.s. | 35680202 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,71 € | 11.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
050/23 | ECOS E-Paper časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 1,00 € | 24.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
087/17 | Fa za zrážky na Pal. - nedoplatok opravná Fa z BVS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 1,42 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
269/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,09 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
079/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz vyučtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 2,27 € | 17.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
148/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
125/23 | Fa za dodávku elektrickej energie brána na Štetinova ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
103/23 | dodávka elektrickej energie na Stetinovu ul. vstupná brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
073/23 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
051/23 | dodávka elektrickej energie na vstupná brána na Štetinovu za 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 27.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
035/23 | dodávka elektrickej energie na Štetinovu vstupná brána dvor 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
186/22 | karty Up | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,40 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
007/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
027/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |