Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063/17 | Fa za suplovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr.Elena Smolinská | 40771288 | 44,00 € | 10.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
065/17 | Fa za EFT POS terminály za február 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 561,78 € | 13.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
070/17 | Fa za reklamné a marketigové služby - jaz. kurzy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 300,00 € | 29.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
062/17 | Fa za reklamné služby. balík Klas | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Európsky zoznam firiem s.r.o. | 46759581 | 250,00 € | 09.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
068/17 | Fa za reklamné služ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Centrála Reklamy s.r.o. | 50324331 | 130,00 € | 20.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
017/17 | Fa za reklamné služby na jaz. kur | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Databanka firiem s.r.o. | 44601549 | 250,00 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
003/17 | Fa za výmenu jadra 333 komplet + výmena segment | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | 73,80 € | 04.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
081/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,20 € | 06.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
073/17 | Fa za reklamné služby - príprava na štátne a medzinárodné skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Najspoločnosti s.r.o. | 50734067 | 180,00 € | 31.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
066/17 | Fa za vodné, stočné a zráž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 150,07 € | 13.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
067/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 489,50 € | 13.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
069/17 | Fa za vodné a stočné na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 301,75 € | 22.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
071/17 | Fa za Zákony v školskej praxi | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 45,05 € | 29.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
072/17 | Fa za servis tlačiarne HPLJ CP2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 47,00 € | 30.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
075/17 | Fa za spracovanie účtovníctva 3/2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | 1 200,00 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
078/17 | Fa za stravné lístky na mesiac apríl 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 214,53 € | 05.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
083/17 | Fa za reklamné služby-hlavný -vedlajší balík pre kurzy JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | 46916903 | 300,00 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
064/17 | Fa za poistenie majetku na obdobie od 23.4.2017 - 22.10.20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 10.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
074/17 | Fa za Sicher C1/2 LHR /7-12/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 9,68 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
076/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 293,00 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
077/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 961,00 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
079/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 195,91 € | 05.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
080/17 | Fa za zrážkový úhrn na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,56 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
082/17 | Fa za telekomunikačné služby marec 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 164,36 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
084/17 | Fa za tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 977,52 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
085/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 232,26 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
086/17 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 164,95 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
087/17 | Fa za zrážky na Pal. - nedoplatok opravná Fa z BVS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 1,42 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
090/17 | Fa za EFT POS platby za služby platby terminálov za marec 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 116,64 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
091/17 | Fa za deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 95,76 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra |